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Les résultats liés au rendement de l'audit interne - 30 novembre 2021

Les résultats liés au rendement de l'audit interne - 30 novembre 2021
Les attributs de conformité répondront aux questions que les parties prenantes pourraient avoir à propos de la surveillance des ressources publiques Résultats du CST liés au rendement
Les auditeurs internes dans les ministères possèdent-ils la formation requise pour accomplir le travail efficacement?

Des équipes multidisciplinaires sont-elles en place pour adresser les divers risques?
  • Au total, 75 % des membres de l’équipe de l’Audit interne détiennent un titre professionnel en comptabilité et/ou en audit interne. 8% des membres de l’équipe est en voie d’obtenir un titre professionnel en comptabilité et/ou en audit interne.
  • 8% des membres de l’équipe de l’Audit interne détiennent un autre type de titre professionnel.
  • Des formations sont offertes chaque année à l’ensemble des membres de l’équipe.
  • Des équipes multidisciplinaires sont en place, au besoin.
Le travail d’audit interne est-il effectué conformément aux normes internationales de la profession d’auditeur interne, comme l’exige la politique du Conseil du Trésor?
  • Oui. Les derniers résultats d’un examen externe de la qualité (mai 2018) indiquent que la fonction d’audit interne a obtenu la cote «Généralement conforme» (la plus élevée).
Les plans d’audit axés sur les risques (PAAR) soumis aux comités d’audit et approuvés par les administrateurs généraux sont-ils mis en œuvre comme prévu et les rapports qui en découlent sont-ils publiés?

La direction donne-t-elle suite aux recommandations découlant des audits en vue d’améliorer les processus ministériels?
  • Les PAAR sont présentés au comité d’audit, puis approuvés par l’administrateur général (la chef), et les rapports en découlant sont diffusés et publiés à l’interne. Le CST ne diffuse pas ses audits à l’intention du public.
  • Six engagements étaient prévus au cours de l’exercice 2020-2021. Deux engagements sont de type consultation (1 terminé et 1 en cours), deux engagements sont de type examen (terminés) et deux ont été retardés en raison de la pandémie.
  • Les mesures en cours font l’objet d’une surveillance étroite et un rapport d’étape est préparé deux fois par année. Les résultats sont communiqués au Comité ministériel d’audit (CMA) pour aider à faire progresser la mise en œuvre des mesures.
L’audit interne est-il crédible et ajoute-t-il de la valeur en appui au mandat et aux objectifs stratégiques de l’organisation?
  • Les commentaires informels reçus de la haute direction pendant les séances d’information et des membres du CMA pendant les réunions indiquent que les résultats des audits sont généralement utiles.

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